风险控制部工作流程_金融/投资_经管营销_专业资料。工作流程风险控制部工作流程根据公司申搏官网申搏sunbet ,中国人民银行、中国银监局申搏官网申搏sunbet ,中华人民共和国申搏官网申搏sunbet 、 申搏官网申搏sunbet和七部委联合发布的申搏官网申搏sunbet等有关法律制度,围绕公司整体战略目标,为严格防范、控 制和化解风险,保持公司资产的保值增值和安全运营,特制定本 工作细则。一、公司各部门风险控制 按照公司申搏官网申搏sunbet要求,公司各部门应定期对本部 门的风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,形成 检查、检验报告,报送公司风险控制部门,风险控制部根据部门 报告进行监督评价,在 5 个工作日内,向公司总经理(或财务总 监)报送监督评价报告。 二、小额贷款公司风险控制 1、贷前调查 小额贷款公司接到客户申请后,要本着“小额、分散"的原 则,及时地进行贷前尽职调查,在对借款人的收入情况、还款来 源、担保等进行系统调查的同时,还要对借款人的信用高低进行 评估(财务分析) ,以确定借款人将来按照合约规定及时偿还贷 款的意愿和能力,其内容包括:品德、才干、资本、担保品、经 营环境,根据分析的结论,确定授信额度,评估还款能力,预测 未来盈利趋势,形成贷前调查报告。
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